Despesa
Documento 2025RO005191
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025RO005191 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/12/2025 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Anulação | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 645.455.631-04 | |||
| Valor | R$ -15.466,66 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 1366398/2025 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | BAIXA DE SALDOS NAO LIQUIDADOS A PEDIDO DA NUCAD, APOS APROVACAO DA PRESTACAODE CONTAS PELA DIRAD. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NE001635 | 19/11/2025 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 645.455.631-04 | R$ 20.000,00 |