Despesa

Documento 2026OB002437

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2026OB002437 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 20/01/2026
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 013.177.911-77
Valor R$ 5.677,67
Modalidade de licitação NAO SE APLICA
Processo 1493051/2025
Dados orçamentários
Observação do documento 6,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESPIRITO SANTO/ES DE 22/12 A 28/12/2025. PROCESSO : 1493051/2025.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2026NE000286 12/01/2026 Empenho Original DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 013.177.911-77 R$ 5.229,67