Despesa

Documento 2025OB063513

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2025OB063513 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 30/12/2025
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 78.533.312/0001-58
Valor R$ 11.424,93
Modalidade de licitação DISPENSA DE LICITACAO
Processo 919813/2025
Dados orçamentários
Observação do documento NFPSE 1567 - SERIE 0 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OP. TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO E ASSIST TECNICA EM EQUIP. DE AUDIO E VIDEO, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - FATURAMENTO REF AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA VALE ALIMENTAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2025 - GLOSA DE R$ 1.402,18 DOC 20 - PERIODO: 10/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 0,00 DEDUZ V.A - EDOC: 1478940/2025.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 191879
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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2025NE001384 09/09/2025 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 78.533.312/0001-58 R$ 8.845.803,00