Despesa

Documento 2025OB060702

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2025OB060702 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 12/12/2025
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 56.419.492/0001-09
Valor R$ 26.227,32
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 435123/2018
Dados orçamentários
Observação do documento NFSE 31985 - SERIE 0 CONTRATO 2019/076 - DESPESAS DE 25.03.24 A 24.09.24, REAJUSTE DE 4,49627 SOBRE INSUMOS, IPCA DE MARCO/2023 A FEVEREIRO/2024. QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA., CREDORA ORIGINAL, INCORPORADA PELA WORKS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - BAIXA EFETUADA NO CONTRATO 2019/076.4 COM A EMPRESA QUALITECH TERCEIRIZAÇÃO LTDA. CNPJ 04798395000170 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 33.560,22 - EDOC: 1387359/2025.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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