Despesa

Documento 2025OB060697

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2025OB060697 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 12/12/2025
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 15.559.082/0001-86
Valor R$ 1.564,23
Modalidade de licitação INEXIGIBILIDADE
Processo 236481/2017
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 1800531892 - RATEIO DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA, EMISSAO DE CREDENCIAIS E OUTROS, NA CONCESSAO DE SALA 69M2 NO AEROPORTO, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - EDOC: 1436936/2025.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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