Despesa
Documento 2016NE002171
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2016NE002171 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/06/2016 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.240.405/0001-83 | |||
| Valor | R$ 57.492,50 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 118648/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 35/15. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017OB800860 | 27/01/2017 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.240.405/0001-83 | R$ 5.625,42 |
| 2016OB831160 | 14/11/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.240.405/0001-83 | R$ 51.867,08 |
| 2016NS011755 | 11/11/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.240.405/0001-83 | R$ 57.492,50 |