Despesa

Documento 2025OB052623

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2025OB052623 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 27/10/2025
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 08.744.139/0001-51
Valor R$ 39,18
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 648942/2023
Dados orçamentários
Observação do documento NFSE 8588 - SERIE 0 CONTRATO 274/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 08/2025 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA FEITA NA 2025NS058939, IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - EDOC: 1127020/2025.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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2025NE000456 21/01/2025 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.744.139/0001-51 R$ 733.178,80