Despesa

Documento 2006OB900768

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2006OB900768 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 01/02/2006
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.094.213/0001-18
Valor R$ 1.289,20
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 129063/2004
Dados orçamentários
Observação do documento NFF 136497 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO, COTOVELOS DE BRONZE E OUTROS. RETENCAO 5,85 PC SRF. _____________________________________REL 129/06
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NE003472 28/11/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 03.094.213/0001-18 R$ 1.369,30