Despesa

Documento 2006OB900765

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2006OB900765 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 01/02/2006
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 37.979.531/0001-88
Valor R$ 870,15
Modalidade de licitação CONVITE
Processo 130221/2005
Dados orçamentários
Observação do documento NFF 728-PARTE. PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS SOFT- WARE DOS PACOTES COMPUWARE - RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC S/TOTAL DA NF R$ 3.405,53. PARCELA 4/12
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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