Despesa

Documento 2025OB049090

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2025OB049090 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 07/10/2025
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 779.883.021-91
Valor R$ 2.512,44
Modalidade de licitação NAO SE APLICA
Processo 205373/2021
Dados orçamentários
Observação do documento 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 40,56 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO/SP DE 27/09 A 29/09/2025. PROCESSO : 1191261/2025.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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