Despesa

Documento 2025OB040475

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2025OB040475 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 21/08/2025
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 260.858.338-57
Valor R$ 1.458,55
Modalidade de licitação NAO SE APLICA
Processo 205373/2021
Dados orçamentários
Observação do documento 5,5 DIÁRIAS DE R$ 220,61 (SENDO 5 NA RAZÃO DE UM TERÇO DE R$560,00 E 0,5 MEIA-DIÁRIA DE R$560,00) MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 202,78 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) FLORIANÓPOLIS/SC DE 25/08 A 30/08/2025. PROCESSO : 897077/2025.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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