Despesa

Documento 2025OB040177

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2025OB040177 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 20/08/2025
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 07.404.918/0001-45
Valor R$ 10.387,99
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 667605/2023
Dados orçamentários
Observação do documento ENVISION NFS-E 4060/2025, CONTRATO Nº 2025/021.0, PROC. EDOC 948121/2025, B. C. R$ 14.417,06(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 11.750,40 E HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 666,66, CAPACITAÇÃO USUARIOS OPERACIONAIS R$ 1.000,00, CAPACITAÇÃO USUARIO GESTORES R$ 1.000,00.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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