Despesa
Documento 2015NE004279
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE004279 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/11/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.941.118/0001-40 | |||
| Valor | R$ 16.200,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 121903/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2015. PROCESSO Nº 144.173/2015. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015OB809698 | 14/12/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.941.118/0001-40 | R$ 15.252,30 |
| 2015NS015517 | 10/12/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.941.118/0001-40 | R$ 16.200,00 |