Despesa
Documento 2015NE000225
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE000225 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/07/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.118.817/0001-79 | |||
| Valor | R$ 138.380,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 103182/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2015. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Próprios Não-Financeiros | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084370 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2016NS000023 | 08/01/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.118.817/0001-79 | R$ 138.380,00 |
| 2016OB800008 | 11/01/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.118.817/0001-79 | R$ 131.322,62 |
| 2016OB800052 | 04/02/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.118.817/0001-79 | R$ 4.843,30 |