Despesa
Documento 2015NE000170
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE000170 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/06/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 13.758.327/0001-79 | |||
| Valor | R$ 4.749,92 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 104752/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | PREGAO ELETRONICO Nº 69/2015. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Próprios Não-Financeiros | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084370 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NS001376 | 25/09/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 13.758.327/0001-79 | R$ 4.749,92 |
| 2015OB800672 | 25/09/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 13.758.327/0001-79 | R$ 4.749,92 |