Despesa
Documento 2015NE002718
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE002718 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/06/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.543.061/0001-03 | |||
| Valor | R$ 4.582,16 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 100942/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE005588 | 31/12/2015 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.543.061/0001-03 | R$ -3.089,65 |
| 2015NE003648 | 01/09/2015 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.543.061/0001-03 | R$ 5.651,33 |
| 2015NS014201 | 12/11/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.543.061/0001-03 | R$ 7.143,84 |
| 2015OB808847 | 16/11/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.543.061/0001-03 | R$ 6.986,68 |