Despesa
Documento 2015NE002431
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE002431 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 25/05/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 33.255.787/0001-91 | |||
| Valor | R$ 23.053,50 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 113400/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 210/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/15 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015OB804345 | 16/06/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.255.787/0001-91 | R$ 21.704,63 |
| 2015NS007167 | 12/06/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.255.787/0001-91 | R$ 23.053,25 |
| 2015NE002705 | 10/06/2015 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 33.255.787/0001-91 | R$ -0,25 |