Despesa
Documento 2015NE002346
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE002346 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/05/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 61.086.336/0001-03 | |||
| Valor | R$ 499.954,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 107415/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/DALC/SEDE/INFRAERO/2013. ATA DE REGISTRO DE PRE-ÇOS Nº 19/2014. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015OB807606 | 05/10/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 61.086.336/0001-03 | R$ 470.580,53 |
| 2015NS012110 | 28/09/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 61.086.336/0001-03 | R$ 499.820,00 |
| 2015NE003914 | 24/09/2015 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 61.086.336/0001-03 | R$ -134,00 |