Despesa
Documento 2015NE001925
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE001925 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/04/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 18.768.894/0001-20 | |||
| Valor | R$ 4.187,50 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 129524/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NS015650 | 14/12/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 18.768.894/0001-20 | R$ 10.935,00 |
| 2015NS011352 | 09/09/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 18.768.894/0001-20 | R$ 16.080,00 |
| 2015NE004596 | 02/12/2015 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 18.768.894/0001-20 | R$ 1.890,00 |
| 2015NE004542 | 27/11/2015 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 18.768.894/0001-20 | R$ 9.045,00 |
| 2015NE003595 | 28/08/2015 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 18.768.894/0001-20 | R$ 11.892,50 |
| 2015OB809802 | 16/12/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 18.768.894/0001-20 | R$ 10.694,43 |
| 2015OB806959 | 11/09/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 18.768.894/0001-20 | R$ 16.080,00 |