Despesa
Documento 2015NE000101
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE000101 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/04/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.915.068/0001-29 | |||
| Valor | R$ 13.378,60 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 121055/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Próprios Não-Financeiros | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084370 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015OB800418 | 03/07/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.915.068/0001-29 | R$ 5.746,81 |
| 2015OB800418 | 03/07/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.915.068/0001-29 | R$ 6.949,48 |
| 2015NS000899 | 02/07/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.915.068/0001-29 | R$ 6.949,48 |
| 2015OB800540 | 18/08/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.915.068/0001-29 | R$ 495,01 |
| 2015NS000899 | 02/07/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.915.068/0001-29 | R$ 6.429,12 |