Despesa
Documento 2002NL006075
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL006075 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/11/2002 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.791.896/0005-26 | |||
| Valor | R$ -272,19 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 129095/2001 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RETORNO EMPENHO, REF.QUITACAO DEBITOS EX-DEP. UDSON BANDEIRA, PROC. 117330/02,REF. ENERGIA ELETRICA(MAIO-02 R$16,72 E JUN-02 R$23,89) E GAS( PER: 20.04 A 20.05.02=R$115,10 E PER: 21.05 A 20.06.02=R$157,09 CONF. 2002NL501006 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 039152 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE001600 | 29/04/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 19.791.896/0005-26 | R$ 21.250,00 |