Despesa

Documento 2015NE000431

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2015NE000431 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 15/01/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.430.968/0003-45
Valor R$ 19.539,38
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 104595/2014
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO Nº 2014/194.0. VIGÊNCIA DE 10.9.14 A 9.9.15.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084365
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2015NS014597 23/11/2015 Liquidação Anulação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 02.430.968/0003-45 R$ -12.004,65
2015NS014642 24/11/2015 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 02.430.968/0003-45 R$ 13.545,22
2015OB809115 25/11/2015 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 02.430.968/0003-45 R$ 13.377,26
2015OB803761 27/05/2015 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 02.430.968/0003-45 R$ 15.716,64
2015OB802849 30/04/2015 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 02.430.968/0003-45 R$ 8.716,82
2015OB801879 23/03/2015 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 02.430.968/0003-45 R$ 9.283,43
2015OB808205 23/10/2015 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 02.430.968/0003-45 R$ 14.167,68
2015OB804997 03/07/2015 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 02.430.968/0003-45 R$ 14.222,30
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2015OB805807 03/08/2015 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 02.430.968/0003-45 R$ 14.330,14
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