Despesa

Documento 2015NE000169

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2015NE000169 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 09/01/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 00.331.788/0057-73
Valor R$ 4.277,57
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 117442/2013
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO Nº 2014/080.0. VIGÊNCIA DE 07.04.14 A 06.04.15.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084351
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2015NS003327 18/03/2015 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 00.331.788/0057-73 R$ 93,96
2015OB801467 06/03/2015 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 00.331.788/0057-73 R$ 88,46
2015NS001313 02/02/2015 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 00.331.788/0057-73 R$ 22,41
2015NS002816 05/03/2015 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 00.331.788/0057-73 R$ 93,96
2015NS003888 31/03/2015 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 00.331.788/0057-73 R$ 93,96
2015OB800677 03/02/2015 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 00.331.788/0057-73 R$ 21,10
2015NS001511 04/02/2015 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 00.331.788/0057-73 R$ 93,96
2015NE004083 13/10/2015 Empenho Anulação MATERIAL DE CONSUMO 00.331.788/0057-73 R$ -3.879,32
2015OB801804 20/03/2015 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 00.331.788/0057-73 R$ 88,46
2015OB800764 05/02/2015 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 00.331.788/0057-73 R$ 88,46
2015OB802158 01/04/2015 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 00.331.788/0057-73 R$ 88,46