Despesa

Documento 2025OB012319

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2025OB012319 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 12/03/2025
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 768.140.171-72
Valor R$ 1.503,03
Modalidade de licitação NAO SE APLICA
Processo 205373/2021
Dados orçamentários
Observação do documento 5 DIÁRIAS DE 1/3 DE R$560,00, 0,5 DIÁRIA DE R$560,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 158,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) VALE DO JEQUITINHONHA/MG DE 16/03 A 21/03/2025. PROCESSO : 396845/2025.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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