Despesa

Documento 2005NS011697

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2005NS011697 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 09/11/2005
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 974100/91000
Valor R$ 9.078,39
Modalidade de licitação INEXIGÍVEL
Processo 140371/2005
Dados orçamentários
Observação do documento NF 73785764 - ID.466451-5 FORNEC.ENERGIA ELETRICA A GARAGEM DA CAMARA(SGO GARAGEM - RETENCAO SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 494 2005. PERIODO OUTUBRO 2005. OBS:PAGAMENTO PARTE FATURA
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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2005NE002342 08/08/2005 Empenho Original OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 974100/91000 R$ 12.500,00