Despesa

Documento 2025OB006622

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2025OB006622 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 10/02/2025
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 09.296.295/0001-60
Valor R$ 103.446,40
Modalidade de licitação INEXIGIBILIDADE
Processo 265533/2020
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 573590/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 216264/2025). TAR. NAC. (R$ 193.923,77), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$13.012,24), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$95.978,84), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2024NE000324 11/01/2024 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 09.296.295/0001-60 R$ 1.125.000,00