Despesa

Documento 2025OB005111

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2025OB005111 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 03/02/2025
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 06.047.087/0045-50
Valor R$ 936.475,30
Modalidade de licitação NAO SE APLICA
Processo 278235/2022
Dados orçamentários
Observação do documento NFSE 34927 - REDE DOR SAO LUIZ S.A. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 255942/2025.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 213760
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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