Despesa

Documento 2024OB051943

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2024OB051943 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 22/10/2024
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 08.744.139/0001-51
Valor R$ 215.866,48
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 458054/2019
Dados orçamentários
Observação do documento NFSE 4628 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - BLOQUEIO DE R$ 27.346,20 NA 2024NE001244 (VIDE DOC 20) - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 277.142,55 (DEDUZ VA/VT) - EDOC: 1165403/2024.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 191879
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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2024NE001244 23/07/2024 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.744.139/0001-51 R$ 1.623.027,00