Despesa

Documento 2005NS009420

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2005NS009420 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 02/09/2005
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.600.863/0001-98
Valor R$ -16.152,27
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 125737/2004
Dados orçamentários
Observação do documento PAGAMENTO FATURA Nº 00065275/05 - PROC. Nº 26.048/05-DESC.(R$16.152,27) REF. NOTAS CRéD. Nº 1075,1128,1131-PROC.Nº25.359,25.941,26.135/05. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAçõES)
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2005NE000997 23/03/2005 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 03.600.863/0001-98 R$ 216.666,67