Despesa

Documento 2024OB040934

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2024OB040934 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 20/08/2024
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 00.578.617/0001-99
Valor R$ 7.821,65
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 270353/2018
Dados orçamentários
Observação do documento NFSE 1062 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA NO VALOR DE R$ 7.821,65,EFETUADA NA 2024NS040537 (DOC. 19) - SERV. EXTRAORDINÁRIOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS040537- PERÍODO: 03/2023 A 12/2023 (REPACTUAÇÃO) - PROC. EDOC 715876/2024
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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