Despesa

Documento 2005OB910069

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB910069 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 26/12/2005
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.449.508/0001-60
Valor R$ 688,00
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 118782/2004
Dados orçamentários
Observação do documento NF 927 - FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA COHAB (CABO PIRASTIC E OU-TROS) - OPTANTE PELO SIMPLES - RELACAO 719/05.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 964370
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NE003480 28/11/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 03.449.508/0001-60 R$ 3.653,04