Despesa

Documento 2005OB910065

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB910065 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 26/12/2005
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 00.358.432/0001-79
Valor R$ 2.078,20
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 121299/2002
Dados orçamentários
Observação do documento NFS 2216 - FORNEC.MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS RECEPCIONISTAS13O.SALARIO. RET.SRF 9,45PC. ISS 5PC E INSS 11PC. BLOQUEIO DE $2.078,20(AGUAR-DANDO COMPROVACAO DO REPASSE DE 9AVOS). REL.718/05 PER.01/01/05 A 24/11/05
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2005NE000314 04/02/2005 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.358.432/0001-79 R$ 1.107.975,00