Despesa

Documento 2024OB033892

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2024OB033892 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 09/07/2024
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 09.296.295/0001-60
Valor R$ 183.564,93
Modalidade de licitação INEXIGIBILIDADE
Processo 265533/2020
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 526448/2024, AZUL, SIGEPA (RPA), ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 543298/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 255.379,39, INFRAERO R$ 9.756,42, DESC. DE R$ 19.703,35, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023, DE R$42.283,25, DE 2024, E DE R$892,20, REF. PERM. N. 2011/015, COMP MAR/2024, PROCESSO 612083/2024.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2024NE000324 11/01/2024 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 09.296.295/0001-60 R$ 1.125.000,00