Despesa

Documento 2024OB030697

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2024OB030697 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 24/06/2024
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 00.578.617/0001-99
Valor R$ 579.257,46
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 270353/2018
Dados orçamentários
Observação do documento NFSE 1059 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1.673,07 (DOC 30) - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC ITEM 14.01 MANUAL_ST ISS/DF E INSS 3,5PC BC R$ 588.312,82 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) PROC. EDOC 710819/2024.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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2024NE000746 29/02/2024 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.578.617/0001-99 R$ 7.518.535,00