Despesa

Documento 2005OB904176

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB904176 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 27/05/2005
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 01.468.098/0001-79
Valor R$ 9.623,55
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 108011/2004
Dados orçamentários
Observação do documento NFF 3801 FORNECIMENTO DE MATERIAIS RADIOLOGICOS A PEDIDO DEMED/CD(FRASCOS DE CONTRASTE E OUTROS). RET.SRF 5,85PC REL.341
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 810720
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NE001434 06/05/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 01.468.098/0001-79 R$ 10.221,50