Despesa

Documento 2005OB904173

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB904173 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 27/05/2005
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.094.213/0001-18
Valor R$ 17.835,40
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 118782/2004
Dados orçamentários
Observação do documento NFF 116695/96/97/6955/56/57/7345/46/47 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, REATOR ELETRONICO E OUTROS. RET 5,85 PC SRF. RELACAO 341/05
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 964370
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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