Despesa

Documento 2024OB025692

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2024OB025692 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 28/05/2024
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 09.296.295/0001-60
Valor R$ 119.874,06
Modalidade de licitação NAO SE APLICA
Processo 1091577/2022
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 515451/2024, AZUL, SIGEPA (RPA), ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 247041/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 170.096,12, INFRAERO R$ 7.561,02, DESC. DE R$ 44.370,98, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023, E DE R$887,27, REF. PERM. N. 2011/015, COMP NOV/2023, PROCESSO 207586/2024.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2023NE000242 12/01/2023 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 09.296.295/0001-60 R$ 910.000,00