Despesa

Documento 2024OB023359

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2024OB023359 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 14/05/2024
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 24.931.123/0001-04
Valor R$ 262,09
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 421270/2018
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 19478/24 - SERV. DE HOTELARIA, INCLUINDO FORN. REFEIÇÃO (ISS S/ COMISSÃO R$0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - HOSPEDAGEM NFSE 38966 H. PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA CNPJ 05.217.384/0006-27 - RET. RFB CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC (MP Nº 1.202, DE 28/12/2023)- PERÍODO 18 A 19/04/2024 - PROCESSO EDOC: 554953/2024
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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