Despesa
Documento 2024OB022393
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2024OB022393 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/05/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.955.770/0001-74 | |||
| Valor | R$ 106.135,90 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 130161/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | FATS. 137408, 137159, 137308, 137957 E 137915/2024 (INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 451.968/2024. TARIFA EMPRESA NACIONAL VOO INTERNACIONAL (R$71.020,03), TARIFA EMPRESA INTERNACIONAL (R$49.166,56) TX EMB.(R$ 1.735,30), OUTRAS TAXAS (R$5.657,78). DESC.CONTRATUAL (R$1.201,88). DESC. R$17.704,87 - SENDO FATS CREDORAS 137943 E 137960/2024 (EXERCICIO 2023 - R$340,83) E FATAS CREDORAS 137959 E 137943/2024 (EXERCÍCIO 2024 - R$17.364,04). R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000380 | 16/01/2024 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 06.955.770/0001-74 | R$ 1.163.999,60 |