Despesa
Documento 2002NL005366
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL005366 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/10/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.329.379/0001-88 | |||
| Valor | R$ 68.099,98 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 113069/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 240 FORNEC. DE 300 TONER TK-17, MARCA KYOCERA, P/SUPRIM.ESTOQUE DO ALMOX. DE DE MATERIAL DE CONSUMO I, P/PRESENTE EXERCICIO. RET. SRF 5,85%. RET. 492/02. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810631 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE003185 | 26/09/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 00.329.379/0001-88 | R$ 68.100,00 |