Despesa

Documento 2005NS005740

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2005NS005740 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 31/05/2005
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001/00001
Valor R$ -18,64
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, REF. COMPLEMENTACAO DO PROCESSO 113.271/03,MENOS R$ 18,64 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A FOZ DO IGUACU, PER. 06 A 11/05/05.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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