Despesa

Documento 2024OB003035

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2024OB003035 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 25/01/2024
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 08.744.139/0001-51
Valor R$ 88.221,40
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 458054/2019
Dados orçamentários
Observação do documento NFSE 2448 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA NO VALOR DE R$ 155.300,05 (SENDO R$ 67.078,65 NA 2023NE000479 E R$ 88.221,40 NA 2023NE001232) SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER.: 01/01/2023 A 31/12/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS001018 - EDOC: 1686756/2023
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 191879
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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2023NE001232 10/07/2023 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.744.139/0001-51 R$ 1.576.416,60