Despesa

Documento 2024OB000535

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2024OB000535 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 10/01/2024
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 373.741.091-72
Valor R$ 1.991,96
Modalidade de licitação NAO SE APLICA
Processo 1677417/2023
Dados orçamentários
Observação do documento 3,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$121,04 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 28/12/2023 A 31/12/2023. PROCESSO: 1677417/2023.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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