Despesa

Documento 2024OB000533

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2024OB000533 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 10/01/2024
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 012.106.074-84
Valor R$ 5.679,88
Modalidade de licitação NAO SE APLICA
Processo 1677417/2023
Dados orçamentários
Observação do documento 11,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$363,12 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A SÃO PAULO E PARANÁ DE 21/12/2023 A 01/01/2024. PROCESSO: 1677417/2023.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2024NE000127 08/01/2024 Empenho Original DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 012.106.074-84 R$ 5.679,88