Despesa

Documento 2023OB859329

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2023OB859329 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 26/12/2023
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 24.931.123/0001-04
Valor R$ 274,87
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 421270/2018
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 19320/23 - SERVIÇOS DE HOTELARIA, INCLUINDO FORN. REFEIÇÃO (ISS S/ COMISSÃO R$0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - HOSPEDAGEM NFSE 9199 METROPOLITAN FLAT CNPJ 02.223.966/0058-59 RET RFB ISENTO (ART. 4º DA LEI 14148/2021) - PERÍODO 22 A 23/11/2023 - PROC. EDOC 1652528/2023
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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