Despesa

Documento 2002NL005139

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2002NL005139 Tipo de documentação: NL
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 07/10/2002
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 19.791.896/0005-26
Valor R$ -144,53
Modalidade de licitação TOMADA DE PREÇO
Processo 121683/1997
Dados orçamentários
Observação do documento RETORNO EMPENHO, REF.QUITACAO DEBITOS EX-DEP. PEDRO BITTENCOURT NETO PROC.NR. 117.326/02 ENERGIA ELETRICA(MAIO-02 $68,41 E JUN-02 $63,34) E GAS(PER.20.04 A 20.05.02 - $61,84 E PER.21.05 A 20.06.02 $82,69 CONF.2002NL500872/873 RESPECT.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 039152
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2002NE000306 25/01/2002 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 19.791.896/0005-26 R$ 44.000,00