Despesa

Documento 2023OB837155

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2023OB837155 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 25/08/2023
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 38.054.508/0001-45
Valor R$ 67.695,56
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 210582/2020
Dados orçamentários
Observação do documento NFSE 268 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 188,13 (COMPROVAÇÃO A MENOR DE VALORES DE VT) -RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC, INSS 11PC BC R$934.943,79 E ISS 5PC - PERÍODO: 07/2023 - EDOC: 1195057/2023.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2023NE000476 19/01/2023 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 38.054.508/0001-45 R$ 512.744,47