Despesa
Documento 2002NL004922
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL004922 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/09/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 48.254.833/0001-05 | |||
| Valor | R$ 17.400,00 | |||
| Modalidade de licitação | TOMADA DE PREÇO | |||
| Processo | 101025/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFS 1035/1063/1082/1123 SERV. CONFEC.DE ENVELOPE P/EXPEDICAO E OUTROS. BLO- QUEIO DE R$ 494,39 REF. MULTA(NF. 1035). GLOSA R$ 10,00(NF 1063), COBRADOS IN-DEVIDAMENTE. RET. SRF 5,85%. REL. 436/02. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810631 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE002172 | 10/06/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 48.254.833/0001-05 | R$ 17.400,00 |