Despesa

Documento 2023OB834698

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2023OB834698 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 09/08/2023
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 37.077.716/0001-05
Valor R$ 499.174,47
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 124262/2016
Dados orçamentários
Observação do documento NFSE 139 - SÉRIE 0 - CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: JUNHO/2023 - RETENÇÃO RFB 5,85P CONF. IN 1234/2012 - RETENÇÃO 5PC ISS - RETENÇÃO INSS 11PC BC R$592,910,46 (DEDUZIDO VA R$40.174,02)- GLOSA DE R$ 0,20 VALOR COBRADO A MAIOR - EDOC: 1114801/2023.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2023NE000405 18/01/2023 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 37.077.716/0001-05 R$ 5.686.295,00