Despesa
Documento 2019NE003119
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE003119 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 19/09/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.392.294/0001-38 | |||
| Valor | R$ 49.879,13 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 528643/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº2019/132.0, VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20. (SIGMAS). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE001895 | 04/06/2019 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 26.392.294/0001-38 | R$ 15.191,61 |